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2016年汕尾市民政局部门预算情况说明
  • 2016-07-23 00:00:00
  • 来源: 汕尾市民政局
  • 发布机构:汕尾市重点领域信息公开
  • 【字体:    
 
    一、基本情况    
     
    (一)机构设置、职能    
    我局是汕尾市人民政府管理有关社会行政事务的职能部门,主要职责是:贯彻执行国家、省有关民政工作的法律、法规,制定全市民政事业的发展规划、工作计划和政策,负责全市社团和民办非企业单位的登记管理工作;主管全市优抚安置、双拥办的日常工作;组织、协调全市救灾救济工作;负责城乡基层政权和社区建设工作;规范全市地方标志的设置和管理;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作;主管婚姻登记、殡葬管理、收养登记工作;负责全市社会福利和社会事务工作;负责福利彩票发行和本级福利资金和管理工作;负责民政事业计划财务和统计工作;指导、监督民政事业费的使用管理;承办市政府交办的其他事项。设9个职能科室:办公室、计划财务科、优抚安置科、双拥科、救灾救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和社会事务科、老龄工作办公室。有1个直属行政单位:民间组织管理办公室。有9个直属事业单位:市殡管所、市军休所、市救助管理站、市儿童福利院、市彩票发行中心、市流浪未成年人救助保护中心、市救助申请家庭经济状况核算中心、市优抚医院和市救灾物资储备中心。局机关核算单位含局本级、市民间组织管理办公室、市殡管所、市流浪未成年人救助保护中心和市救助申请家庭经济状况核算中心。    
     
    (二)人员构成情况    
    局机关核算单位列入部门决算编制的财政供给人员情况。实有编制48人,实有在职人员41人、离退休人员20人,遗属1人。    
     
    (三)预算年度的主要工作任务    
     
    紧紧围绕市委市政府决策部署,突出全面深化改革、推进法治民政、底线民生保障、加强和创新社会管理等工作,增创民政事业发展新优势。进一步完善救灾救助体系,提高底线民生保障水平。按照略高于省厅标准的要求,提高我市低保补差水平、五保供养标准、孤儿基本生活最低养育标准、医疗救助人均补助标准。完善临时救助政策、重特大疾病医疗救助衔接机制、家庭经济状况核对办法。加强备灾救灾工作,完善救灾应急救助体系建设,加强救灾物资储备管理、应急庇护场所建设、灾害信息员队伍建设和防灾减灾宣传活动。继续提高双拥整体水平,积极做好优抚安置工作,提高优抚对象抚恤补助标准,开展关爱功臣、帮扶特困优抚对象活动,做好退役士兵接收安置和技能培训工作,抓好复退军人稳控工作,推进零散烈士纪念设施抢救保护。进一步强化基层政权和社区建设,推进村务公开工作,加强社区治理和服务创新,不断规范基层管理。继续深化社会组织管理体制改革,推进行业协会商会与行政机关的脱钩工作,强化社会组织监管。加快推进养老服务体系和养老服务设施建设,抓好各类社会福利机构消防安全整治,落实老龄政策,推进养老事业和社会福利事业发展。继续推进行政区划结构优化和体制改革创新,加强地名管理、地名文化建设和平安边界建设。积极稳妥推进殡葬改革,强化殡葬基本公共服务。贯彻落实城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策。加强殡葬基础设施建设,着力推进绿色殡葬。实施 “长青计划”,推动殡仪馆(火葬场)节能减排,大力开展等级殡仪馆创建工作。加强骨灰楼、公益性公墓等基本殡葬公共服务设施建设,倡导海葬、树葬和骨灰存放等节地葬法。统筹协调,切实推进社会工作、信访、婚姻登记、流浪乞讨人员救助管理、福利彩票发行等各项民政业务工作。    
     
    二、收入预算说明    
     
    2016年收入预算819.4万元,比上年增加175.6万元,增长27.3%,是一般公共预算拨款收入增加。    
     
    三、支出预算说明    
     
    2016年预算支出819.4万元,比上年增加175.6万元,增长27.3%,一是根据有关调资政策,人员经费普遍提高。二是主要是进一步细化预算编制,增加了流浪未成年救助保护中心经费。    
    2016年支出预算按用途划分,基本支出预算685.4万元,占83.6%,比增27.9%,主要是根据国家统一调资政策,人员经费普遍提高。其中:工资福利支出432.9万元,对个人和家庭的补助211.5万元,商品和服务支出41万元。项目支出134万元,占26.4%,比上年增加26万元,比增24.1%,主要是进一步细化预算编制,增加了流浪未成年救助保护中心经费。    
     
    四、“三公”经费情况说明    
     
    2016年“三公”经费预算26.8万元,比2015年预算减少20.2万元,减幅43.0%。其中:因公出国(境)支出0万元,与2015年预算持平;公务用车购置0万元,与2015年预算持平;公务用车运行维护费17万元,比2015年预算减少48.6%;公务接待费8.8万元,比2015年预算减少26.7%,“三公”经费减少的主要原因,一是按上级有关要求,严格执行中央八项规定及厉行节约有关规定,严格公务接待费支出。二是我市从2015年10月起实行公车改革,预计2016年将大幅减少公车运行维护费。    
     
   
        
        
        
2016年7月22日     

 

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