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2016年汕尾市港澳流动渔民工作办公室部门决算
  • 2018-03-23 13:11
  • 来源:
  • 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
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第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

主要职责:贯彻执行国家、省有关港澳流动渔民工作的方针、政策、法规,草拟我市港澳流动渔民工作的各项规章并组织实施;协助有关部门对港澳流动渔民的海事、生产纠纷和其它有关事项进行协调、处理;做好港澳流动渔民爱国、爱港澳宣传教育及联络工作,做好专项工作;落实国家惠民政策;办理港澳流动渔船入

(转)户、雇用渔工有关手续;组织渔民渔工参与中国渔业互保,指导港澳流动渔民的生产经营转型转产活动,提供必要的协调和服务,指导组织港澳流动渔民发展养殖、远洋捕捞等多元化以及安全生产培训,发展“三高”渔业;掌握、反映港澳流动渔民工作动态、信息,负责港澳流动渔民的宣传教育工作;承办上级和市交办的其它事项。

二、机构设置

汕尾市港澳流动渔民工作办公室,副处级,本部门内设秘书科、流动渔民管理科,是市人民政府授权对全市港澳流动渔民进行管理的工作机构。汕尾市港澳流动渔民工作办公室只包括本级预算。

三、人员构成情况

截至2015年底,在职实有人数7人,其中:核定事业编制6名,工勤人员1名。退休人员8名。

第二部分 2016年度部门决算表

   具体表样见附件:其中政府性基金收支预算总表今年无收入支出,政府性基金支出预算表今年无支出,政府性基金项目支出预算表今年无支出,纳入财政专户管理的支预算总表今年无收入支出,纳入财政专户管理的基本支出(人员经费)今年无支出,纳入财政专户管理的基本支出(日常共用经费)今年无支出,纳入财政专户项目支出支预算表今年无支出,政府采购预算表今年无政府采购预算。

第三部分 2016年度汕尾市港澳流动渔民工作办公室

部门决算情况说明

一、收入决算说明

2016年部门决算收入数为6544.1万元,比2015年决算数增加6428.7万元,增长4769%。主要原因是:增加渔船油价补贴。其中:财政拨款收入6544.1万元,比上年增长4769%(一般公共预算财政拨款收入159.5万元,比上年增长15.4%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年度持平;事业收入0万元,与上年度持平;上级补助收入0万元,与上年度持平;事业收入0万元与上年度持平;经营收入0万元,与上年度持平;附属单位上缴收入0万元,与上年度持平;其他收入0万元,与上年度持平。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出数为6480.22万元(工资福利支出73.2万元;对个人和家庭的补助53.7万元;商品和服务支出41.77万元;其他资本性支出0万元;对企事业单位的补贴6311.55万元;债务利息支出0万元,其他支出0万元),比2015年决算数增加6311.55万元,主要原因是:增加渔船油价补贴。

1.一般公共预算财政拨款支出168.67万元,比上年增长17%。其中:基本支出140.48万元,比上年增长11.8%;项目支出28.19万元,比上年增长11.4%

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年度持平;其中:基本支出0万元,与上年度持平;项目支出0万元,与上年度持平。

3.上缴上级支出0万元,与上年度持平。

4.经营支出0万元与上年度持平。

5.对附属单位等支出0万元,与上年度持平。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.4万元,比2015年减少1.1万元,下降20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费1.8万元,占38%,比2015年减少0.2万元,下降10%,主要原因是往返港澳开展港澳渔民联络工作,办理港澳流动渔民相关业务任务较重,但严格执行八项规定,控制在预算内,因工作需要,涉及港澳渔民工作较多,往来港澳办理渔民业务存在不确定性。

汕尾市港澳流动渔民工作办公室出国团组4个、累计12人次。开支内容包括:往返港澳开展港澳渔民联络工作,办理港澳流动渔民相关业务。

2.公务用车购置及运行费0万元,其中:购置公务用车0辆,公务用车购置费0万元,与上年度持平。汕尾市港澳流动渔民工作办公室公务用车保有量为1辆,主要用于保密、应急。

3、公务用车运行维护费1.5万元,占“三公”经费的30%,与上年度持平,主要原因是用于车辆保险、维护和应急。

4.公务接待费1.2万元,占“三公”经费的24%,比年初预算减少0.8万元,下降40%,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约,公务接待坚持经费控制、节约简朴的原则,最大限度控制在预算内。

汕尾市港澳流动渔民工作办公室。共发生国内接待12次,接待人数共80人。主要包括:港澳渔联团体及社团组织。

 

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费安排39.2万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致),包括:办公费4.3万元,印刷费4.2万元,水费0.1万元,电费4.8万元,邮电费0.8万元,手续费0.1万元,差旅费6万元,,公务接待费1.2万元,公务用车运行费用1.5万元,会议费4.5万元,劳务费4.8万元因公出国(境)经费1.8万,维修(护)费1.5万元,其他交通费3.6万元。

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购支出0万元,包括:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。主要原因是本年度没有政府采购

、国有资产占有使用情况

本部门截止2016年底资产总额29.9万元比2015年增加1.4万元。主要是:办公设备。

七、预算绩效管理工作开展情况

今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明事项

没有其他需要说明事项。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 附件:2016年部门“三公”决算公开表样

2016年决算表

 

 

 

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